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县审计局2017年审计工作总结及2018年工作打算
 
信息分类:发展规划
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2018-03-15
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C27020-0301-2018-0001
  责任部门:
 

县政府办:

我局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,全面贯彻党的十九会议精神和全国、全省和全市审计工作会议精神,围绕县委县政府工作中心,依法全面履行审计监督职责。现将我局2017年来工作情况和2018年工作打算报告如下:

截止201710月底共完成财政财务及专项审计项目34个,审计处理上缴款155万元,经审计减少财政补贴216万元,归还原渠道资金365万元,审计后挽回损失528万元,审计报告被县领导批示的10件,审计建议被采纳16条,移交案件线索15件。            截至201710月底工程审计我局完成标审23个,送审金额5702万元,核减金额489万元,核减比例8.59%,完成项目结算审计48个,送审金额14771万元,核减金额1090万元,核减比例7.38%

1、预算执行审计及财务收支审计方面

   ①财政预算执行审计方面按照县政府计划要求,我们对县财政局、县地税局、县机关事务管理局、县林业局、县交通运输局、县环保局、县粮食局、县物资总公司、县城管局、县发改委、县市场和质量监督管理局等11个县级部门(单位)2016年度预算执行和决算草案情况进行审计,同时对下属单位和部分专项资金进行延伸审计。重点关注县级部门及所属单位预算执行、决算草案编制,财政专项收入,财政支出结构、存量资金使用,县级部门资金和财务管理、专项资金分配和使用情况,执行政府采购制度情况;围绕中央八项规定精神和国务院约法三章要求,加强三公经费、会议费、培训费的管理使用和楼堂馆所建设等方面审计,检查行政事业编制管控、公款支出公务消费、公车改革、奢华建设装修、吃空饷小金库治理及有关规定的执行和清理情况。。从审计情况看,11个部门和单位均完成年初收支预算,并略有结余。部门预算的执行力与约束力有所增强,预算管理水平有所提高,违纪违规问题得到抑制。但预算执行和预算管理中也存在一些问题,此次审计发现部门单位存在的问题金额1278.69万元,其中:管理不规范资金128.49万元,违规资金430.22万元。主要有部分单位仍漏交税收和政府性基金等,未认真执政府采购规定,部分单位专项资金仍专款不专用,以弥补经费不足、部分单位招待费支出过大、部分单位仍违规发放钱物、部分单位仍使用不合规票据报账。

②行政事业财务收支审计方面结合县政府批准的年初安排,对3行政事业个单位进行了财务收支审计。在审计中,一方面严格执法,严肃查处违反国家财经法规行为,如有的单位违反八项规定超标准发放福利经审计后得到了整改;另一方面注重服务,根据被审计单位的实际情况,从规范管理制度入手,提出操作性强的审计意见和建议,如帮助医保局、农医局建立内部管理制度,防范医保资金被侵占等,从而为被审计单位提高了财务管理水平,取得了较好的审计效果。

2、投资项目审计方面截至201710月底工程审计我局完成标审23个,送审金额5702万元,核减金额489万元,核减比例8.59%,完成项目结算审计48个,送审金额14771万元,核减金额1090万元,核减比例7.38%

进一步规范政府工程投资审计行为和职责,自今年4月起,我局审计人员均不参与预算审核、现场核实、竣工验收、征地拆迁和工程会议及材料定价咨询等具体的建设管理工作。目前正在实践操作之中,待政府下文进一步明确。同时,会同财政、监察等部门单位对县城市重点建设工程项目进行了跟踪审计,通过工程审计,防止了多付、错付、早付工程款及挤占挪用专项资金等现象,进一步规范了重点项目建设资金管理,节约了政府投资,提高了政府资金的使用效益。

 3、专项审计方面。20174月至6月历时两个多月出动全局力量参加了省市安排的靖安县财政惠农补贴“一卡通”资金和村级使用的涉农财政资金资金审计。从审计情况来看,一是保质保量按进度完成了此次审计任务;二是通过审计揭露了一些侵害群众的案件和事项,并及时移送有关部门处理案件线索15起;三是提交的审计报告引起了当地政府的重视,有些违规问题及时得到了整改。通过九大问题反映了靖安县在惠农补贴“一卡通”资金和村级使用的涉农财政资金资金管理上存在一些漏洞和问题。针对审计发现的问题,及时督促有关单位整改,从而保证了各项惠民政策的落实,维护了群众利益。

4、经济责任审计方面。我局按照县委、县政府的统一安排,对18名离任领导干部实行经济责任审计,提出审计建议近30条。通过经济责任审计明确了领导干部的主管责任和直接责任,进一步推进廉政建设,同时也为干部考核和提任提供了一定的参考依据。

   5、其它工作。我局始终坚持围绕县委、县政府的中心工作,寓监督于服务,坚持做到“一审、二帮、三促进”,将审计工作融入宜丰经济社会发展大局,为宜丰经济建设保驾护航。一年来,我们克服了人员少、任务重等重重困难,按照县委、县政府的要求,除积极配合与协调省市有关单位在我县执行审计任务外,还主动派出审计人员参与县委、政府领导交办的两个乡镇的7个村30多户精准扶贫任务和两个村的包村蹲点扶贫等工作。

――――2018年审计工作打算

 1完成每年必审的财政同级审计,努力实现从关注一般预算收支向关注全部财政性资金绩效转变,着重从预算编制的“科学性、可行性、合规性、真实性、效益性”五个方面入手,积极分析研判预算执行中出现的各种问题,并向县政府和人大提出高质量的审计报告。

 2、重点关注近年投入到秀美乡村资金和新农村建设资金的跟综问效审计。揭露资金使用中存在的问题并提出合理化的建议。

 3、继续关注脱贫攻坚中的民生资金和扶贫领域的资金绩效审计,确保党中央的政策落到实处。真正使老百姓得到实惠,揭露这块资金存在的问题,并提出合理化的建议。

 4、在试点的基础上全面推进开展领导干部自然资源资产离任审计工作,落实党中央、国务院决策和省委、省政府部署,践行绿色发展理念和推进生态文明体制改革的高度。在经责审计方面有新突破。

5、在政府投资项目中选择部分重点项目进行跟踪及绩效审计。

 

 

 

 

 

 

 

 

0一七年十一月六日

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 :县委、市审计局                    

宜丰县审计局秘书股          2017116日印发

                         共印5    

 
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